老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


被審計單位計提公司研發(fā)工資、研發(fā)部門的折舊,計入其他應收款是什么意思?
答: 這個的話,應該是記入研發(fā)支出-費用化支出(資本化支出)的呀
老師 去年計提工資 發(fā)放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調賬 去年做的分錄是計提 借:管理費用-工資 3670 貸:應付工資 3670 發(fā)放 借:應付工資 3670 貸:其他應收款保險392.11 其他應付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答: 您好,今年拿回這個金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個差額,借:管理費用 貸:應付工資 借:應付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個差異需要補申報個稅的,要不稅務對比我們入賬應付工資和申報收入不一樣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,先交社保再發(fā)工資,其他應收款~個人社保是不是要平的,我的怎么一直在借方呢?沒有發(fā)現(xiàn)錯誤呢?
答: 你好 你發(fā)工資的時候 其他應收款應計入貸方的 所以借貸方就平衡了







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一花一世界 追問
2020-04-17 10:56
許老師 解答
2020-04-17 10:59