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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-13 10:29

您好
10.11可以暫估入庫
借:庫存商品/原材料等
你  貸:應付賬款——暫估

12月份等發票到以后先“紅沖”這筆分錄,
再根據發票做藍字分錄
借:庫存商品/原材料等
應交稅費——應交增值稅(進項稅)
貸:應付賬款

追問

2020-01-13 10:47

10.11月的時候入賬金額是不是按不含稅的入。收到發票的時候倉庫賬就不動,但會計憑證就要沖紅,把進項補上是嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-13 10:49

您好,是的,暫估是按照不含稅金額入賬的。
如果收到發票金額一致也可以調整。
如果金額不一致,可以直接紅沖再藍字,也可以選擇根據差額調整。【進項要補上的】

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您好 10.11可以暫估入庫 借:庫存商品/原材料等 你 貸:應付賬款——暫估 12月份等發票到以后先“紅沖”這筆分錄, 再根據發票做藍字分錄 借:庫存商品/原材料等 應交稅費——應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款
2020-01-13 10:29:15
可以的 這個原材料還在你的倉庫嗎
2022-01-06 21:16:35
您好 請問是您單位用房子抵債么
2020-06-22 21:42:16
你好,可以用暫估入庫,發票開來再沖回暫估金額就好
2018-06-28 16:02:37
您好,扣的款計入財務費用里面
2024-10-07 15:12:16
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