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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-08-10 15:26

你好同學,我們的計算是收是收支是支
借:銀行存款  貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅
支付:
借:主營業務成本  貸:銀行存款 
這樣的分錄。

粗暴的櫻桃 追問

2019-08-10 16:14

可是我們沒有開發票,就只是收了一筆錢第二天就支付了,

粗暴的櫻桃 追問

2019-08-10 16:14

我是做的借銀行存款貸應收賬款,支付借工程施工人工費貸銀行存款

粗暴的櫻桃 追問

2019-08-10 16:15

但是就是這樣做了報表是不平的

何江何老師 解答

2019-08-10 16:56

這個第一筆應是貸其他業務收入或主營業務收入

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相關問題討論
你好同學,我們的計算是收是收支是支 借:銀行存款 貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅 支付: 借:主營業務成本 貸:銀行存款 這樣的分錄。
2019-08-10 15:26:23
工資表,發放回單入賬即可 借,應付帳款 貸,銀行存款
2021-09-18 08:43:42
你好 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 次年發放的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2022-03-15 17:10:39
您好同學,你好,您可以先給這些人申報個稅工資,或者說,勞務費發票能先開給你們嗎
2022-03-25 10:27:43
他們收取的費用,可以計入管理費用-中介費
2022-03-22 09:52:13
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