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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-05-21 10:05

一樣的,按這樣處理。只是按其付款方不一樣,需要出一個(gè)證明,為什么是由其他方支付

海棠 追問(wèn)

2019-05-21 10:18

不是的,你理解錯(cuò)了。
我從頭說(shuō)吧,我們收客戶上牌費(fèi)600,借銀行存款貸其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-王先生。  然后我們給錢給代辦公司,借其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-王先生,貸銀行存款。這是收到普票的情況下。
后面收的不是普票,是專票了,我的其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-王先生金額不變,還是600,我的銀行存款也是付了600,那進(jìn)項(xiàng)稅我要放在哪里呢?麻煩您做個(gè)分錄

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-21 10:19

原則上講這個(gè)600發(fā)票不應(yīng)該開(kāi)給你,應(yīng)該開(kāi)給客戶的
但是你收到此發(fā)票你要作為你企業(yè)的成本。
那么你收到客戶600的錢時(shí)你就是要確認(rèn)為你企業(yè)的收入,你收到公司的發(fā)票時(shí)你確認(rèn)為成本費(fèi)用

海棠 追問(wèn)

2019-05-21 10:26

我們收客戶800,給了600代辦,剩余200我們確認(rèn)收入,給客戶開(kāi)發(fā)票200來(lái)著。相當(dāng)于我們自己的收入也只有200對(duì)吧。    以前開(kāi)的普票,那600反正就平掉了,現(xiàn)在開(kāi)的專票我就不知道進(jìn)項(xiàng)稅要放哪里了。。。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-21 10:28

同學(xué)。你這個(gè)應(yīng)該是800收入 600成本。而不是200收入。

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一樣的,按這樣處理。只是按其付款方不一樣,需要出一個(gè)證明,為什么是由其他方支付
2019-05-21 10:05:27
金額
2020-04-28 11:54:15
你好 ;?借:應(yīng)收賬款-顧客,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅額 這樣掛才對(duì)的? ?;? ?
2022-01-11 10:39:01
那就用開(kāi)發(fā)票的對(duì)吧
2020-06-29 16:49:04
這樣,代收代付暖氣費(fèi)如何處理?
2023-03-24 18:59:18
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