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送心意

彩麗老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-01 09:58

增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/銷售不含稅收入 
可以根據(jù)這個(gè)公式反推

Lily 追問

2019-04-01 18:41

銷項(xiàng)是指銷售的稅的金額?還是什么

彩麗老師 解答

2019-04-01 19:04

(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))這里是指的增值稅的稅額

Lily 追問

2019-04-01 23:30

舉個(gè)例子可以嗎

彩麗老師 解答

2019-04-02 09:20

你公司購(gòu)進(jìn)貨物的支付的進(jìn)項(xiàng)增值稅款是1700元,銷售乙產(chǎn)品收取的銷項(xiàng)增值稅是2550元。由于你公司是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)增值稅可以在銷項(xiàng)增值稅中抵扣,所以,你公司(在出售了乙產(chǎn)品獲得b公司的貨款后)上交給國(guó)家增值稅款就不是向b公司收取的2550元,而是:2550-1700=850元(那1700元已在你公司購(gòu)買甲貨物時(shí)加入貨款中,由a公司代收代繳過了),所以這850元是b公司在向你公司購(gòu)乙產(chǎn)品時(shí)付給你公司的,通過你公司交給國(guó)家。b公司買了你公司的乙產(chǎn)品,再賣給c公司,c公司再賣給d公司……,這些過程都是要收取增值稅的,直到賣給最終的消費(fèi),也就把增值稅轉(zhuǎn)嫁到了最終消費(fèi)者身上了,所以增值稅也是流轉(zhuǎn)稅。 
當(dāng)期應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 2550 - 1700 = 850 元

Lily 追問

2019-04-02 10:01

老師,我是說進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要抵扣多少錢的例子

彩麗老師 解答

2019-04-02 10:04

這個(gè)例子包含進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的稅額,進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票上注明的稅額,就按這個(gè)稅額進(jìn)行抵扣

Lily 追問

2019-04-02 11:48

我要表達(dá)的不是這個(gè)意思

Lily 追問

2019-04-02 11:49

你舉例這個(gè)不是我想要的

彩麗老師 解答

2019-04-02 12:38

那么你想表達(dá)什么意思

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增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/銷售不含稅收入 可以根據(jù)這個(gè)公式反推
2019-04-01 09:58:19
您好, 你看下銷項(xiàng)稅額是多少,然后就認(rèn)證多少
2023-09-01 13:48:03
還需要多少票抵扣呢=236699.11*0.012-57.36
2022-03-21 11:29:18
一號(hào)認(rèn)證抵扣的不一定走到成本里面的,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,銀行存款你銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有銷售出去他就屬于存貨。
2022-07-14 15:54:44
你好,可以的
2017-03-29 17:39:14
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