老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


計提2018年12月應付職工薪酬,軟件在年終結轉時結轉到了借方,2019年1月我該怎么調賬?
答: 你好,先查一下為什么會結轉到借方,如確定是錯的,把之前的一張憑證沖回,再做一張想反分錄。結轉要結轉到以前年度損益調整里。
2018年借應付職工薪酬10500元,貸應付職工薪酬,在2019年9月已發放,但帳務一直沒有處理,現準備12月調整,怎么做會計分錄。
答: 你好,學員,這個借貸方都是應付職工薪酬科目嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想麻煩請教下,年末的時候計提了年終獎,借:應付職工薪酬 70 貸:其他應付款 70.然后系統自動結轉 借:管理費用-工資 70 貸:應付職工薪酬 70 ,但是在發放的時候,領導讓如此做憑證:結轉計提年終獎 借:其他應付款 70 紅沖多計提年終獎 借:管理費用-工資 -20 貸:銀行存款 50.有點不懂,為什么還要結轉計提的年終獎呢?
答: 同學你好 年終獎都要計提的
為什么我計提工資時用,借生產成本,貸應付職工薪酬,發工資時用借應付職工薪酬,貸銀行存款,最后軟件結算到利潤時就把工資結算了兩次相當于,應付職工薪酬和生產成本都結轉了
用金蝶標準版軟件,結賬2018年的賬,結賬之后,所屬于是2019年1月份,但還是2018年12月份的賬套的,如何新建2019年的賬套呢?如何把2018年末的賬結轉到19年的賬上去呢?
老師,我在2021年12月計提工資的時候計提多了5000元,那我在今年1月份調賬是不是要做借以前年度損益調整紅字5000,貸應付職工薪酬紅字5000





粵公網安備 44030502000945號


