老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


計提工資未發,如果不用發的話怎么做分錄,還有計提工資未發又收回來怎么做分錄
答: 你好 ,計提不發的,按照計提分錄沖紅就好,發了又收回來,借銀行存款 貸應付職工薪酬 然后借管理費有紅字 貸應付職工薪酬紅字
老師,計提工資怎么的做分錄?計提工資的做賬原始憑證是什么?發工資的分錄又怎么做?發工資的分錄就是工資表嗎?還有,計提工資是不是成本就已經產生了?
答: 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款 計提的工資原始憑證是工資表, 發放的工資原始憑證是銀行回單。 是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問如果7-9月份員工工資未發放的話,10月份時間我需要在10月份做賬的時候,我需要把7.8.9月的所有未發放工資做一筆分錄提現出來嗎?之前未發放所有工資總額?7-9月我每個月都做了計提工資分錄
答: 你好,不需要的,之前掛著應付職工薪酬什么時間發放,什么時間在做支付的就可以的,沒有支付不用動。





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