

去年算年底分紅的時(shí)候,有些費(fèi)用是沒(méi)有支出的,就是應(yīng)該是在當(dāng)年支出,然后這筆錢(qián),實(shí)際上是沒(méi)有支出的。然后他們?nèi)ツ晁惴旨t,就把這筆錢(qián)。給他刨出去了,就是剪掉了這筆應(yīng)該付出去的,然后我今年的時(shí)候。今年,然后把去年的那個(gè)應(yīng)該是交的這個(gè)錢(qián)就是已經(jīng)是補(bǔ)上了,這個(gè)是今年的費(fèi)用支出,里面已經(jīng)是有這筆錢(qián)了,然后算年底分紅的時(shí)候,那這筆錢(qián)是不是應(yīng)該再加上呀,還是就不需要再管了?
答: 你好,同學(xué)。是的今年分紅時(shí),不用外管了
前財(cái)務(wù)在年底還是今年初才發(fā)現(xiàn),有一筆營(yíng)業(yè)收入10000,把發(fā)票開(kāi)出去了,但是沒(méi)有收錢(qián),然后她就做了掛賬,掛到了應(yīng)收賬款。然后今年5月這筆錢(qián)匯到了帳戶。她交代我二季度資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款寫(xiě)-10000對(duì)嗎!不過(guò)不是這筆錢(qián)要寫(xiě)在哪個(gè)科目里呢!?然后這筆錢(qián)在二季度利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表里我就正常當(dāng)一筆營(yíng)業(yè)收入算進(jìn)去嗎?還是金額要剪掉這一萬(wàn)?
答: 你好,收到了錢(qián),你的應(yīng)收賬款應(yīng)該減少1萬(wàn),銀行存款增加1萬(wàn)才對(duì)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我個(gè)體戶的無(wú)票支出,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了二筆,是還給個(gè)人的款項(xiàng),我做到管理費(fèi)用了,那在匯算清繳的時(shí)候是不是無(wú)票支出可以把這二筆減出來(lái)。少寫(xiě)這二筆金額,這算是調(diào)表不調(diào)帳嗎,借:其他應(yīng)付款-個(gè)人,貸:銀行存款,月底的時(shí)候知道這是不會(huì)開(kāi)票的錢(qián),就又做了一筆,借:管理費(fèi)用-無(wú)票支出,貸,其他應(yīng)付款,今年問(wèn)了本人才知道,有二筆是還款給個(gè)人,相當(dāng)于我月底做的無(wú)票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時(shí)候無(wú)票支出把這二筆去掉,我23年在補(bǔ)做分錄可以嗎,
答: 你好,那你賬上之前有其他應(yīng)付款欠款嗎?貸方余額。




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