25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


公司個(gè)體戶,定額征收,附加稅,增值稅都報(bào)完了,申報(bào)個(gè)人所得時(shí)顯示未查詢到報(bào)表數(shù)據(jù),怎么處理?未超額
答: 個(gè)人所得稅現(xiàn)在不在國地稅網(wǎng)站上申報(bào)了,在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端上申報(bào)的
定期定額的個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得未達(dá)到起征點(diǎn),申報(bào)完增值稅(稅額是0)系統(tǒng)自動(dòng)跳出來三附加稅申報(bào)表,顯示城建稅要交,另外兩附加免稅,這樣有問題嗎?
答: 不對 不交增值稅你的附加稅也應(yīng)該是0
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
打開個(gè)體戶經(jīng)營所得定期定額申報(bào)列表里自動(dòng)顯示出與增值稅及附加稅小規(guī)模申報(bào)表里面顯示的核定銷售額一樣的數(shù)字是按照這個(gè)數(shù)字直接提交申報(bào)嗎?
答: 不是,你需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整本期銷售額,不能直接使用顯示的數(shù)字。





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