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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-08 10:41

一般納稅人都需要交什么稅種:
  1、應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額;
  當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期不含稅銷售收入*16%;
  當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期不含稅貨物及應(yīng)稅勞務(wù)*16%(增值稅專用發(fā)票);

  2、應(yīng)納城建稅=應(yīng)納增值稅*7%(月報(bào));
  3、應(yīng)納教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅*3%(月報(bào));  
  4、所得稅=利潤總額*稅率為25%(季報(bào));(符合條件的小型微利企業(yè)所得稅稅率為20%,小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元;其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元),
計(jì)算有關(guān)增值稅的公式如下: 

應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 – 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額  

銷項(xiàng)稅 = 銷售額 × 稅率           進(jìn)項(xiàng)稅 = 進(jìn)價(jià)(買價(jià))× 稅率         

如果是含稅銷售的,要換算成不含稅銷售額:銷售額 = 含稅銷售額 ÷( 1 + 稅率 )

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一般納稅人都需要交什么稅種:   1、應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額;   當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期不含稅銷售收入*16%;   當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期不含稅貨物及應(yīng)稅勞務(wù)*16%(增值稅專用發(fā)票);   2、應(yīng)納城建稅=應(yīng)納增值稅*7%(月報(bào));   3、應(yīng)納教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅*3%(月報(bào));     4、所得稅=利潤總額*稅率為25%(季報(bào));(符合條件的小型微利企業(yè)所得稅稅率為20%,小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元;其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元), 計(jì)算有關(guān)增值稅的公式如下: 應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 – 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅 = 銷售額 × 稅率 進(jìn)項(xiàng)稅 = 進(jìn)價(jià)(買價(jià))× 稅率 如果是含稅銷售的,要換算成不含稅銷售額:銷售額 = 含稅銷售額 ÷( 1 + 稅率 )
2019-01-08 10:41:40
您好 建筑公司一般納稅人的稅率9% 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2019-12-08 20:40:41
同學(xué)您好,在申報(bào)系統(tǒng)勾選認(rèn)證抵扣,即可的
2022-05-03 17:33:44
你好; 你是要自己根據(jù)稅負(fù)率來計(jì)算? ?需要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅來達(dá)到稅負(fù)的意思嗎? 正常一般的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅額 = 取得的成本或者費(fèi)用發(fā)票不含稅金額 * 稅率來計(jì)算的??
2023-09-01 09:51:34
你好,12200-5000-五險(xiǎn)一金(個(gè)人部分)-專項(xiàng)附加扣除=應(yīng)納稅所得額
2022-03-15 17:09:08
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