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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-11-28 15:11

沖銷之前編制的分錄,然后根據發票重新入賬: 
借:固定資產 
貸:實收資本

li? 追問

2018-11-28 15:15

之前沒有做分錄

方亮老師 解答

2018-11-28 15:22

沒有做分錄怎么會有實收資本1000萬元?

li? 追問

2018-11-28 15:41

沒有做

方亮老師 解答

2018-11-28 15:46

借:固定資產  1000 
貸:實收資本   1000

li? 追問

2018-11-28 15:48

這樣做會不會重復了,建賬的時候期初1000萬存在了

方亮老師 解答

2018-11-28 15:51

沒有編制分錄怎么期初會有1000萬元的金額?

li? 追問

2018-11-28 15:54

但查了就是沒有這筆分錄

方亮老師 解答

2018-11-28 16:00

只有編制分錄的情況才會存在期初余額,不編制分錄不可能存在期初余額。

li? 追問

2018-11-28 16:02

那么是不是要紅沖,再與收到實際發票做一筆呢?

方亮老師 解答

2018-11-28 16:03

是的,您的理解非常正確。

li? 追問

2018-11-28 16:03

好的謝謝老師

方亮老師 解答

2018-11-28 16:04

不客氣。祝您工作愉快!

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相關問題討論
沖銷之前編制的分錄,然后根據發票重新入賬: 借:固定資產 貸:實收資本
2018-11-28 15:11:15
學員你好,如果是固定資產投資,那么所有者權益實投欄還要加上的
2022-01-27 22:29:12
你,需要提供發票的,分錄就是上面的分錄
2017-05-18 08:16:15
需要做評估 股東需要給你開發票的
2022-07-19 19:18:40
對的是的,有發票才能稅前扣除 是直接開產品的名字,機器的名字就行
2025-08-23 17:17:45
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