老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
請問什么情況下個人年度綜合收入不超過12萬,應交 問
您好,比如他在兩個公司有都有申報工資,這樣多處有收入的 答
選項D不是針對存在認定嗎?要選嗎? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊,那這家新成立 問
你好,只要這個新的公司和原來的公司股東和老板不是一個人就行 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答


公司是進口韓國連接器的,進口的時候先交海關增值稅,借:應交稅費―應交增值稅 貸:銀行存款,我現在是做內賬,沒有做稅的分錄,但是我想在報表上體現真實的應交稅費,分錄該怎么做?
答: 借應交稅費一應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費一未交增值稅
老師,你好。我們是進出口外貿企業,主要做出口,退稅率是13%。收到商品發票的時候:借:庫存商品,應交稅費-增值稅-進項稅 貸:應付賬款; 計算應退稅款:借:其他應收款-出口退稅,貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅; 收到稅款的時候:借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅。請問應上的分錄對嗎?應交稅費-增值稅-進項稅科目的余額需要怎么結轉呢?
答: 同學您好,收到退稅款,借銀行存款貸其他應收款——出口退稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,預交增值稅怎么做分錄,然后怎么結轉,預交的時候是借:應交稅費預交增值稅,貸方:銀行存款,后期低預交增值稅怎么做分錄? 抵預交時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款嗎? 這樣做分錄,應交稅費增值稅銷項稅,與應交增值稅進項稅額明細科目都有余額,一直有余額對嗎?
答: 對了,你的銷項和進項有余額的,這個余額在年末的時候再轉出。




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2018-10-14 20:35
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2018-10-14 20:52
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2018-10-14 20:55
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