老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師帶有個人信息的鐵路電子客票,137元,我做分錄借,管理費(fèi)用-差旅費(fèi)129.25元,應(yīng)交稅費(fèi)7.75元,貸,其他應(yīng)付款137元,對么?
答: 分錄正確的,只是增值稅你是怎么計算出來的?
你好老師,黨建經(jīng)費(fèi)本來應(yīng)該要入其他應(yīng)付款而入錯管理費(fèi)用
答: 同學(xué)分錄調(diào)整就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司行政管理部門應(yīng)付工資100萬元,代扣職工個人承擔(dān)養(yǎng)老保險8萬元,代扣職工個人承擔(dān)醫(yī)療保險4萬元,則下列表述正確的有(多選)A實(shí)發(fā)工資88萬元B計入其他應(yīng)付款8萬元C計入其他應(yīng)付款12萬元D計入管理費(fèi)用100萬元E計入管理費(fèi)用88萬元
答: 你好,同學(xué)。正在為你解答。
老師,去年付了一半的錢是一萬,發(fā)票對方開全款2萬的,我忘記做其他應(yīng)付款了。今年再付一萬,但是發(fā)票在去年的賬本里。這樣要怎么做賬,也直接進(jìn)管理費(fèi)用嗎
公司支付某協(xié)會16年會費(fèi),發(fā)票未收,如何記賬?借:管理費(fèi)用還是其他應(yīng)付款
今年每月房租預(yù)提時,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
老師,去年多計提了2萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時的分錄是借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了









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