老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,你好,我們是家政行業(yè),原收到雇主的押金2000,我做了分錄,借:銀行存款2000,貸:其它應(yīng)付款-XX押金后來,業(yè)務(wù)取消了,用押金抵人員工資,我憑工資條從公賬付了人員工資,借:主營業(yè)務(wù)成本-人員工資 1800,貸:銀行存款1800,200是管理費,現(xiàn)在要沖其它應(yīng)付款這個分錄怎么寫?
答: 同學(xué),你好 用押金抵人員工資,2000元的押金。 借:其它應(yīng)付款-XX押金2000 借:主營業(yè)務(wù)成本-人員工資 -1800 管理費用 -200
退款為什么要寫成借銀行存款3000貸主營業(yè)務(wù)成本-3000,而不把主營業(yè)務(wù)成本放在貸方正數(shù)
答: 你好,同學(xué)。 兩種處理都是可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前的科目是:借:主營業(yè)務(wù)成本 51萬元 貸:銀行存款 51萬元(已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了)現(xiàn)在的調(diào)整科目怎么做
答: 借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整51萬, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤51萬, 匯算清交調(diào)增
的材料先作入庫 借:原材料, 貸:銀行存款等 ,然后再 主營業(yè)務(wù)成本-材料 貸:原材料 是不是這樣就是比如裝修用到的瓷磚 下單,別人會直接送到工地上
老師,對方退我們一部分成本,當(dāng)時做的是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行,現(xiàn)在紅沖一部分,是不是做借方負(fù)數(shù)主營業(yè)務(wù)成本,借:銀行存款
老師,我個分錄請教你一下,比入跟農(nóng)民租地,然后用銀行去付,我能直接這樣做分錄嗎借:主營業(yè)務(wù)成本—租地款 貸: 銀行存款
老師,?你好··我們公司購買了兩臺挖機價稅合計是100萬,前任會計做的賬戶處理是借: 主營業(yè)務(wù)成本-機械費,貸銀行存款,對嗎









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