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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2026-04-08 09:23

同學(xué),你好 
用押金抵人員工資,2000元的押金。 
借:其它應(yīng)付款-XX押金2000 
借:主營業(yè)務(wù)成本-人員工資  -1800 
管理費用 -200

稻草人 追問

2026-04-08 09:25

好的,謝謝老師

小菲老師 解答

2026-04-08 09:25

不客氣,祝工作順利

稻草人 追問

2026-04-08 09:35

另外,這個公司,原本的三個股東,我明細(xì)賬上也是三個股東,后來變更了成了二個股東,我明細(xì)賬上需要更改嗎?

小菲老師 解答

2026-04-08 09:36

同學(xué),你好 
需要的,實收資本要變

稻草人 追問

2026-04-08 09:38

其中一人的股份分配給另外二個股東了,那這個分錄我怎么寫?

小菲老師 解答

2026-04-08 09:40

同學(xué),你好 
借:實收資本-舊股東 
貸:實收資本-新股東

稻草人 追問

2026-04-08 09:45

注冊資本30萬,已經(jīng)實繳了10萬哦

小菲老師 解答

2026-04-08 09:46

同學(xué),你好 
這個不要緊,你是換股東

稻草人 追問

2026-04-08 09:48

老師幫忙看下,這樣對嗎?

小菲老師 解答

2026-04-08 09:51

同學(xué),你好 
嗯嗯,是對的

稻草人 追問

2026-04-08 09:52

OK,謝謝老師

小菲老師 解答

2026-04-08 09:53

不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

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同學(xué),你好 用押金抵人員工資,2000元的押金。 借:其它應(yīng)付款-XX押金2000 借:主營業(yè)務(wù)成本-人員工資 -1800 管理費用 -200
2026-04-08 09:23:15
你好,同學(xué)。 兩種處理都是可以的
2019-09-30 11:51:33
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
2024-05-24 09:38:20
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整51萬, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤51萬, 匯算清交調(diào)增
2023-02-06 15:50:34
你好,是需要針對上個季度發(fā)生的費用做分錄??
2022-10-10 11:21:07
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