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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-09-22 09:32

總共才70000,怎么會(huì)退回73556元?

小小???? 追問(wèn)

2025-09-22 09:34

是的,好像老板私自賬上又給轉(zhuǎn)了點(diǎn)錢(qián)的,但沒(méi)從單位賬上走,單位只轉(zhuǎn)過(guò)去7萬(wàn)元,但現(xiàn)在轉(zhuǎn)到單位賬上7萬(wàn)多的

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 09:37

借:銀行存款7000 0        
貸:無(wú)形資產(chǎn)70000
借:累計(jì)攤銷26833.41
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)26833.41

小小???? 追問(wèn)

2025-09-22 09:46

這筆業(yè)務(wù),要附什么附件嗎?   還有3556元要怎么處理

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 09:46

那個(gè)可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入

小小???? 追問(wèn)

2025-09-22 09:50

借:銀行存款 3556  貸:其他業(yè)務(wù)收入 3556 嗎? 這個(gè)要開(kāi)發(fā)票嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 09:51

可以不開(kāi)票的,根據(jù)對(duì)方需要

小小???? 追問(wèn)

2025-09-22 10:00

好的,好的,但這筆業(yè)務(wù)老師我還是有點(diǎn)不清楚    借:累計(jì)攤銷26833.41    貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)26833.41               一點(diǎn)也不懂,是不是借貸反了

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 10:01

意思是沖多攤銷的,不能攤銷了

小小???? 追問(wèn)

2025-09-22 10:30

老師,我每月做攤銷時(shí)的分錄是 借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷  貸:無(wú)形資產(chǎn)    沖銷多攤銷的是不是要做這筆業(yè)務(wù) 借:無(wú)形資產(chǎn)26833.41    貸:利潤(rùn)分配-末分配利潤(rùn) 26833.41

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 10:31

是的,就是那樣做就行

小小???? 追問(wèn)

2025-09-22 10:51

老師,8月份就出現(xiàn)了利潤(rùn)分配--末分配利潤(rùn)到 我還需要做什么嗎  到時(shí)12月份年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)有什么影響嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 10:54

那個(gè)需要更正24年的報(bào)表,重新匯算24年的

小小???? 追問(wèn)

2025-09-22 10:58

老師,不會(huì)做,可以不做嗎

小小???? 追問(wèn)

2025-09-22 10:59

電子賬年底會(huì)自動(dòng)匯算嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 11:01

那么就做營(yíng)業(yè)外收入,在今年交稅

小小???? 追問(wèn)

2025-09-22 11:31

10萬(wàn)元,全部做營(yíng)業(yè)外收入嗎

小小???? 追問(wèn)

2025-09-22 11:32

73556元全部做收入嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 11:37

是26833.41這個(gè)金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,按退款處理

小小???? 追問(wèn)

2025-09-22 14:08

老師26833.41是    借: 無(wú)形資產(chǎn) 26833.41  貸:營(yíng)業(yè)外收入 26833.41 嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 14:19

是的,就是那樣做的哈

小小???? 追問(wèn)

2025-09-22 14:26

老師,那我8月份另外一筆業(yè)務(wù)    借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  395 貸:應(yīng)收賬款 395     也涉及到未分配利潤(rùn)這個(gè)科目,要怎么改

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 14:28

減少利潤(rùn)不需要匯算,增加才需要

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總共才70000,怎么會(huì)退回73556元?
2025-09-22 09:32:35
老師:您描述的這個(gè)分錄是正確的,特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在管理費(fèi)用上,而無(wú)形資產(chǎn)攤銷應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在銷售費(fèi)用上。而有關(guān)每月攤銷和累計(jì)攤銷的計(jì)算,需要根據(jù)您具體的情況進(jìn)行計(jì)算。 此外,需要指出的是,繳納的特許權(quán)使用費(fèi),是一種無(wú)形資產(chǎn),在會(huì)計(jì)處理上,可以采取每月攤銷法來(lái)確認(rèn)其費(fèi)用,采取攤銷法,是將資產(chǎn)攤銷到收益,而不是一次性將其全部確認(rèn)到收益中。而累計(jì)攤銷法,是把某種資產(chǎn)攤銷到一定的期限,按照年度累計(jì)的方式將資產(chǎn)的攤銷拆分到每期的收益中,然后加總每期的收益,就是總的收益。
2023-03-22 09:54:39
記入到銷售費(fèi)用就行了
2022-04-14 12:51:09
你好,借無(wú)形資產(chǎn)貸銀行存款 分?jǐn)?借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷。
2024-06-28 16:38:14
您的賬務(wù)處理正確。
2022-08-02 17:11:48
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