

你好老師,由于填表錯誤,造成增值稅款多繳納,現在我去稅局把申報錯誤的表改正,請問我多繳納的這部分金額在主表哪行顯示?
答: 主表的“本期已繳稅額”
增值稅已經申報繳稅,發現錯誤但稅款金額不變,在同一征稅期內進行了更正申報,但是電子稅務局顯示仍需繳款,是否是需要在更正申報的報表中填當期已交的稅款,如果是需填在哪一行
答: 你如果是在大廳更改,那么是不需要再更改處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,發現2023年4季度的納稅申報表有錯誤,四季度的財務報表也有誤,現在需要更正,請問:一,是先更正哪個報表?二、在新版的電子稅務局怎么更正的?(我們這里是湖南)
答: 一、登錄電子稅務局 打開電子稅務局網站,使用公司的稅務登記號和密碼登錄。 二、選擇“我要辦稅” 在電子稅務局主頁,點擊“我要辦稅”選項。 三、進入申報輔助功能 在“我要辦稅”頁面中,選擇“稅費申報及繳納”模塊,然后點擊“申報輔助功能”。 四、選擇更正類型 在“申報輔助功能”頁面,根據您的需求選擇相應的更正類型。如果是更正納稅申報表,可以選擇“申報錯誤更正”;如果是更正財務報表,可以選擇“申報錯誤更正(財務報表)”。 五、查詢并更正報表 輸入相應的申報表所屬期或受理日期,查詢已申報的信息,選擇需要更正的報表進行更正。在更正過程中,請確保數據的準確性和完整性。 六、校驗及申報 更正完成后,請務必進行表間校驗,確保數據的邏輯性和一致性。校驗通過后,點擊“申報”按鈕提交更正后的報表。
老師,您好,由于我2022年成本算錯,算多了,現在想年報時候更正補繳企業所得稅,我是不是不需要更正之前的12個月的報表,直接在匯算清繳申報表納稅調整報填上補繳就行了是嗎
老師, 1 個月的稅款 2 月份 逾期繳納的,這期申報增值稅申報表期初未交增值稅顯示了,我把已交的金額填在哪里?填在本期繳納上期應納稅額里面,可以嗎
老師,我昨天去稅務局補繳企業所得稅,回來才發現申報主表填錯了,應該是填在納稅調增那里,但補交的稅額沒有錯,稅款已交,稅務局會不會叫我去改過來
我退稅成功了,想請教一下,我這個月申報需要不需要在那個表填寫這筆金額呀,不然老是顯示有筆多繳稅的負數在主表上,我就是多繳了的增值稅




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他山之石 追問
2018-06-08 12:39
江老師 解答
2018-06-08 13:14