兩年前企業(yè)所得稅更正申報(bào)所得稅要罰款嗎
企業(yè)所得稅年度申報(bào)錯(cuò)誤,需要再重新申報(bào).
根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第10條有明文規(guī)定: 納稅人在匯算清繳期內(nèi)百發(fā)現(xiàn)當(dāng)年企業(yè)所得稅申報(bào)有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào).
如果納稅人因不可抗力,不能在匯算清繳期內(nèi)辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)或備齊企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)資料的,應(yīng)按照稅收征管法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,申請(qǐng)辦理延期納稅申報(bào).
第十一條 納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款少于度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款的,應(yīng)在匯算清繳期內(nèi)結(jié)清應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅稅款;預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)版應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同意后抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款.

企業(yè)所得稅如何更正申報(bào)
打開當(dāng)?shù)氐碾娮佣悇?wù)局,輸入用戶名及密碼,點(diǎn)擊登錄.
登錄進(jìn)入系統(tǒng)之后,點(diǎn)擊我要辦稅,再點(diǎn)擊稅費(fèi)申報(bào)及繳稅,頁(yè)面跳轉(zhuǎn)之后,點(diǎn)擊申報(bào)更正及打印.
輸入需要更正報(bào)表的稅款所屬期起止日,輸入好日期后,把頁(yè)面拉到最右邊,點(diǎn)擊查詢.
點(diǎn)擊查詢之后,頁(yè)面會(huì)彈出所有的申報(bào)表,找到需要更正的企業(yè)所得稅申報(bào)表,然后點(diǎn)擊后面的更正.
點(diǎn)擊更正之后,進(jìn)入到報(bào)表填寫框,填寫正確的企業(yè)所得稅相關(guān)數(shù)據(jù),填寫好之后,點(diǎn)擊申報(bào)就可以了,更正成功后,頁(yè)面會(huì)彈出已更正申報(bào)成功的提示.
如果報(bào)表已經(jīng)過了更正期或者找不到更正按健,可以返回到稅費(fèi)申報(bào)及繳納的界面,點(diǎn)擊申報(bào)作廢.
輸入報(bào)表的日期,之后頁(yè)面會(huì)彈出所有的報(bào)表,選擇需要更正的報(bào)表,點(diǎn)擊后面的作廢,先把報(bào)表作廢,然后再提交正確的所得稅申報(bào)表就可以了.
繁忙的工作當(dāng)中,會(huì)計(jì)難免會(huì)出現(xiàn)一些錯(cuò)誤,比如所得稅如果填報(bào)錯(cuò)誤但又已經(jīng)申報(bào)了,這時(shí)候我們按照步驟進(jìn)行更正申報(bào)就好了.以上就是兩年前企業(yè)所得稅更正申報(bào)所得稅要罰款嗎的全部解答,會(huì)計(jì)學(xué)堂持續(xù)更新,有需要可以關(guān)注一下.








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