

借 管理費用 306800 其他應收款 1200 貸 應付職工薪酬 306800 營業外收入 1200 沖掉 借 應付職工薪酬 1200 貸 其他應收款 1200 支付 借 應付職工薪酬 306800 貸 銀存 這樣看總覺得哪里有問題應付職工薪酬借方最后不就多了1200元嗎?我該怎么解決呢?
答: 您好 您對應的1200是營業外收入 不是應付職工薪酬 沖掉的話 也應該沖營業外收入
老師 你好 ,公司注銷時 應付職工薪酬,其他應付款 要變0, 除了營業外收入,還有什么辦法 平等
答: 工資發放嗎?不發放的話,紅沖計提的借應付職工薪酬工資借管理費用工資負數。 其他應付款不需要支付的,借其應付款貸營業外收入。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 公司繳納社保 借:應付職工薪酬~社保 (公司部分) 營業外支出-個人社保 貸:銀行存款發放工資時候:借:應付-工資 貸:其他應付款-個人社保 銀行存款 可以不 月末還要計提工資 計提時候 本來公司要支付員工工資3000元 工資就要直接計提3000咯 不需要單獨扣除社保部分哇
答: 不行,這個個人社保還扣個稅,不能做營業外支出按下面這個做







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艾山江 追問
2024-12-31 16:10
郭老師 解答
2024-12-31 16:20