老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問(wèn)什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過(guò)12萬(wàn),應(yīng)交 問(wèn)
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問(wèn)
你好,只要這個(gè)新的公司和原來(lái)的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答


客戶打款1000,發(fā)1000的貨物,再贈(zèng)送100的自產(chǎn)貨物。這種情況怎么做賬
答: 你好,這個(gè)你開票的時(shí)候建議你開100塊的折扣。
老師你好,公司優(yōu)惠政策貨款預(yù)存5000贈(zèng)送5000,但是當(dāng)時(shí)入賬只入了客戶充值的5000,贈(zèng)送金額并未入賬,現(xiàn)在客戶充值金額已用完,再次向公司購(gòu)買產(chǎn)品,實(shí)際發(fā)生額是8000,但是其中1000客戶用贈(zèng)送的5000抵扣,實(shí)際支付7000,這種情況應(yīng)該怎么做賬呢
答: 你好,你們發(fā)票怎么開的?按照原價(jià)開的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,公司優(yōu)惠政策貨款預(yù)存5000贈(zèng)送5000,但是當(dāng)時(shí)入賬只入了客戶充值的5000,贈(zèng)送金額并未入賬,現(xiàn)在客戶充值金額已用完,再次向公司購(gòu)買產(chǎn)品,實(shí)際發(fā)生額是8000,但是其中1000客戶用贈(zèng)送的5000抵扣,實(shí)際支付7000,這種情況應(yīng)該怎么做賬呢(假設(shè)不考慮稅)
答: 補(bǔ)記贈(zèng)送金額 首先,需要補(bǔ)記當(dāng)初贈(zèng)送的 5000 元。因?yàn)橹爸挥涗浟丝蛻舫渲档?5000 元,而贈(zèng)送金額未入賬。 補(bǔ)記分錄如下: 借:銷售費(fèi)用 5000 貸:預(yù)收賬款 - 客戶贈(zèng)送金 5000 本次銷售的賬務(wù)處理 客戶本次購(gòu)買產(chǎn)品實(shí)際發(fā)生額是 8000 元,其中 1000 元用贈(zèng)送金抵扣,實(shí)際支付 7000 元。 確認(rèn)收入分錄如下: 借:預(yù)收賬款 - 客戶充值金 7000(客戶實(shí)際支付的金額) 預(yù)收賬款 - 客戶贈(zèng)送金 1000(客戶用贈(zèng)送金抵扣的金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8000
您好 我想問(wèn)下 未確認(rèn)收入 但是 貨物已經(jīng)發(fā)出了 ,這些貨物算是贈(zèng)送給客戶的應(yīng)該怎么做賬啊
公司銷售貨物有賬期,先送貨,過(guò)幾個(gè)月再開票,開票后再結(jié)轉(zhuǎn),這種情況應(yīng)該怎么記賬?




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宋生老師 解答
2024-11-21 17:08