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送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-11-07 10:57

當公司已經支付款項并收到貨物但未收到發(fā)票時,可以進行暫估入賬。分錄如下:

借:原材料
    貸:應付賬款(暫估)

這樣一來,你們的賬上顯示了原材料的增加和相應的應付款項。待收到發(fā)票后,再進行調整入賬。

清晴雨寒 追問

2024-11-07 13:11

拉倒吧,款已經支付了,你這么寫,讓銀行存款怎么想?

小智老師 解答

2024-11-07 13:13

抱歉,理解有誤。如果款項已經支付,相應的分錄應該是:

借:原材料
    貸:銀行存款

這樣反映了原材料的增加和款項的支付。待收到發(fā)票后,再根據實際情況調整稅金等相關賬務處理。

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當公司已經支付款項并收到貨物但未收到發(fā)票時,可以進行暫估入賬。分錄如下: 借:原材料 貸:應付賬款(暫估) 這樣一來,你們的賬上顯示了原材料的增加和相應的應付款項。待收到發(fā)票后,再進行調整入賬。
2024-11-07 10:57:40
借原材料-暫估 貸應付賬款-暫估
2024-11-07 13:11:50
你好,你讓對方給你個復印件
2022-03-30 09:40:51
同學你好 借原材料 貸預付賬款
2022-03-30 09:39:41
借應付賬款貸原材料, 借原材料貸生產成本, 借生產成本貸庫存商品, 借庫存商品貸主營業(yè)務成本。 然后再做發(fā)票的,借原材料 應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款, 借生產成本貸原材料, 借庫存商品貸生產成本, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2024-08-24 21:48:19
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