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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-10-15 13:16

同學,你好

借:費用
應交稅費-應交增值稅-進
貸:應付賬款

田田 追問

2024-10-15 13:19

是原材料,公司從今年初就不生產了,老板讓掛賬的處理了,賬上也沒有原材料了,再說了做進項稅,和這月的認證的進項不是就對不上號了嗎?

小菲老師 解答

2024-10-15 13:20

同學,你好

你之前沒有查到,大機率是漏做了
如果你賬上其他科目都是對的,那就這么做
借:以前年度損益調整
貸:應付賬款

田田 追問

2024-10-15 13:21

老師,以前年度調整這個科目后續怎么結轉掉?

小菲老師 解答

2024-10-15 13:22

同學,你好
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調整

田田 追問

2024-10-15 13:25

老師,這個分錄上月末做嗎?
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調整

小菲老師 解答

2024-10-15 13:26

同學,你好

可以月末做

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同學你好 不能稅前扣除
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同學稍等,我先看下
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你好,計入應付賬款括應支付的貨款;增值稅的稅款 及銷售方代墊的費用;應支付的租金是計入其他應付款
2020-06-13 12:33:43
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