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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-10-12 10:09

清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理  
      累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
      應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%;如果未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理

借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2024-10-12 10:28

以前沒有沒有留殘值 怎么做分錄呢

家權(quán)老師 解答

2024-10-12 10:30

借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
      應(yīng)交稅費-增值稅-銷項

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2024-10-12 10:32

好的 謝謝老師 是不是到時候我就是做個借:累計折舊貸:固定資產(chǎn)把之前金額反沖 然后在做個收入就行了

家權(quán)老師 解答

2024-10-12 10:32

是的,沖平就行了哈

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2024-10-12 10:33

好的謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2024-10-12 10:34

不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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相關(guān)問題討論
以前沒有沒有留殘值 怎么做分錄呢
2024-10-12 10:28:02
說的是收入部分,不是領(lǐng)用材料部分,會計學(xué)堂課件里面說的也是按估計售價或者是預(yù)計售價沖減在建工程
2022-05-13 15:07:53
銀行當(dāng)時做了固定資產(chǎn)的嗎?
2024-01-06 10:01:23
借:銷售費用-運(yùn)費10,貸:應(yīng)付賬款10 借:應(yīng)付賬款9,貸:銀行存款9 借:應(yīng)付賬款1,貸:銀行存款1
2022-06-30 22:32:33
我上個月只做了借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項這個分錄 可以這個月做借:累計折舊貸固定資產(chǎn)嘛
2024-11-14 17:22:23
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