女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

堂堂老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-09-23 10:04

你好!收到虛開(kāi)發(fā)票,應(yīng)沖銷(xiāo)原賬,補(bǔ)記正確成本費(fèi)用。賬務(wù)處理如下:

1. 沖銷(xiāo)原成本/費(fèi)用:借:原科目(如原材料),貸:庫(kù)存商品/銀行存款。
2. 記錄新成本/費(fèi)用:借:新科目(如原材料),貸:銀行存款。

同時(shí),補(bǔ)繳稅款和滯納金,需調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)科目。具體操作需參照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法規(guī)定。

????千與千尋????龍貓 追問(wèn)

2024-09-23 10:11

老師,為什么要沖銷(xiāo)原來(lái)的賬?20年收到的發(fā)票,現(xiàn)在虛開(kāi)部分的增值稅已經(jīng)補(bǔ)繳了,企業(yè)所得稅也已經(jīng)補(bǔ)繳了。

堂堂老師 解答

2024-09-23 10:13

沖銷(xiāo)原賬是因?yàn)閷?shí)際成本與發(fā)票不符,需反映真實(shí)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。已補(bǔ)繳稅款不影響賬務(wù)處理邏輯,主要目的是確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確反映企業(yè)實(shí)際情況。通過(guò)沖銷(xiāo)原賬,企業(yè)能正確計(jì)算利潤(rùn),符合會(huì)計(jì)原則。

????千與千尋????龍貓 追問(wèn)

2024-09-23 10:22

具體的會(huì)計(jì)分錄是不是:借:原材料     -88.49    貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出    11.51    貸:銀行存款  100        借;進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出   11.51    貸:未交增值稅   11.51   ?

堂堂老師 解答

2024-09-23 10:25

你的分錄基本正確,但需要微調(diào)以符合會(huì)計(jì)處理規(guī)則。正確的分錄應(yīng)為:

1. 沖銷(xiāo)原賬:借:原材料 -88.49 貸:銀行存款 -88.49
2. 記錄新成本:借:原材料 -100 貸:銀行存款 -100
3. 處理進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 11.51

這樣處理既反映了實(shí)際成本,也正確調(diào)整了增值稅賬戶。

????千與千尋????龍貓 追問(wèn)

2024-09-23 10:30

那企業(yè)所得稅要怎么處理呢?

堂堂老師 解答

2024-09-23 10:33

企業(yè)所得稅處理上,首先確認(rèn)補(bǔ)繳的增值稅和滯納金計(jì)入“稅金及附加”或“管理費(fèi)用”科目。然后,根據(jù)稅法規(guī)定調(diào)整應(yīng)納稅所得額。若涉及利潤(rùn)表項(xiàng)目調(diào)整,相應(yīng)修改應(yīng)交企業(yè)所得稅計(jì)算基數(shù)。具體操作需依據(jù)公司所在國(guó)稅法細(xì)則進(jìn)行。

????千與千尋????龍貓 追問(wèn)

2024-09-23 10:33

老師,這付給對(duì)方的銀行存款,對(duì)方也不會(huì)退給我們呀?

堂堂老師 解答

2024-09-23 10:34

確實(shí),對(duì)方不會(huì)退回款項(xiàng)。但你可以向其說(shuō)明情況并要求開(kāi)具紅字發(fā)票或抵扣稅款。若無(wú)法解決,可能需通過(guò)法律途徑追回款項(xiàng)或?qū)で蠖悇?wù)機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)。在財(cái)務(wù)處理上,已支付的金額作為損失計(jì)入成本或費(fèi)用,具體入賬細(xì)節(jié)需遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

????千與千尋????龍貓 追問(wèn)

2024-09-23 10:54

好的,那謝謝老師了

堂堂老師 解答

2024-09-23 10:57

不客氣,有其他財(cái)務(wù)問(wèn)題隨時(shí)提問(wèn)。祝你一切順利!

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好!收到虛開(kāi)發(fā)票,應(yīng)沖銷(xiāo)原賬,補(bǔ)記正確成本費(fèi)用。賬務(wù)處理如下: 1. 沖銷(xiāo)原成本/費(fèi)用:借:原科目(如原材料),貸:庫(kù)存商品/銀行存款。 2. 記錄新成本/費(fèi)用:借:新科目(如原材料),貸:銀行存款。 同時(shí),補(bǔ)繳稅款和滯納金,需調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)科目。具體操作需參照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法規(guī)定。
2024-09-23 10:04:06
您好,不理解哪個(gè)選項(xiàng)呢
2023-10-07 13:50:06
你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
2022-04-13 12:28:40
借:費(fèi)用? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 補(bǔ)繳的附加稅及滯納金 借:稅金及附加 營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款 補(bǔ)繳的所得稅及滯納金 借:所得稅費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
2022-01-11 11:46:25
ABCD 四個(gè)選項(xiàng)都是正確的
2024-04-25 17:26:55
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
    相似問(wèn)題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...