

老師您好!請問我在給客戶做期初建賬的時候,客戶有一家供應商還欠4萬元,但是期初建賬的時候客戶沒告訴我有這一筆,現(xiàn)在客戶才告訴我還欠這一家供應商4萬元,我應該怎么做賬?應該不用更改期初建賬吧?
答: 不用修改的借應收賬款貸利潤分配,未分配利。
老師,我們欠客戶的期初款是5000,然后我應付帳款的期初已經(jīng)建了,在應收帳款的期初又寫了-5000,這要怎么調(diào)整,客戶既是供應商也是看客戶
答: 你好,借應收賬款貸利潤分配未分配利潤。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師們好,期初盤點,銀行有余額100元,還欠上海客戶發(fā)票20000元,不欠貨品,山東客戶欠我方貨款1500元,,需要從4月重新建帳,沒有負債表,請問應該怎樣做會計分錄.小白一枚,只會簡單的分錄,需要老師指點
答: 錄入期初數(shù),借:銀行 100 應收賬款-山東客戶1500 其他應收款-老板 18400 貸:應收賬款-上海客戶 20000 上面往來科目不是二級科目,是輔助核算




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



春花秋實 追問
2024-09-05 10:12
郭老師 解答
2024-09-05 10:13
春花秋實 追問
2024-09-05 10:15
郭老師 解答
2024-09-05 10:16
春花秋實 追問
2024-09-05 10:18
郭老師 解答
2024-09-05 10:18
春花秋實 追問
2024-09-05 10:24
郭老師 解答
2024-09-05 10:25
春花秋實 追問
2024-09-05 10:27
郭老師 解答
2024-09-05 10:28