

老師還有個問題,我們給金蝶預(yù)付的貨款嘛,出一筆金蝶給我們開一筆的發(fā)票,但是中途我們轉(zhuǎn)給另外一個第三方,金蝶出貨還是從我們預(yù)付的里面出貨給第三方,金蝶就給第三方開票我們就沒有發(fā)票,這個預(yù)付就沖不了賬,這個可以怎么辦呢?
答: 您好,這個的話,意思是現(xiàn)在在預(yù)付,抵消不了是吧
您好,我想問如果我們公司和一家公司簽了合同,付了預(yù)付款。但是這家公司沒有給我們交貨,而是以第三方代為交貨。并出了個相關(guān)債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議,讓第三方給我們開票。這種三流不一致會有風(fēng)險嗎
答: 同學(xué)您好! 您好,如果預(yù)付款方與第三方之間未同學(xué)您好! 明確的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓關(guān)系,或轉(zhuǎn)讓協(xié)議未經(jīng)法律認(rèn)可,則可能面臨合同違約和財務(wù)風(fēng)險。同時,三流不一致(資金流、貨物流、發(fā)票流)可能導(dǎo)致稅務(wù)問題,如被認(rèn)定為偷稅,從而增加稅務(wù)風(fēng)險。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,銷售一筆貨款,然后我們返差了一筆費用給第三方個人,這個怎么入賬。第三方?jīng)]有發(fā)票。我們會計之前是直接充減了收入,但現(xiàn)在開了發(fā)票是全額開的,那這個返差費用怎么辦呢?
答: 你好,借銷售費用貸銀行存款。
老師,我有一筆貨款,通過第三方給付的,比如客戶欠我們10萬,第三方協(xié)調(diào)付了9萬,就算清賬了,這個差額1萬怎么入賬?
老師您好!我們公司員工是第三方給發(fā)傭金,我們給第三方打錢,我們付了審批單金額的一半。我做的分錄是一半的,就是實際付款的錢,另一半等付款了再作分錄,請問這樣可以嗎?
我們跟上面那個問題情況一樣,工資社保公積金都由第三方公司代發(fā)代交了,我們通過銀行給第三方轉(zhuǎn)錢就可以了,然后第三方給我們開發(fā)票,請問會計分錄怎么寫
?老師,上個月我們給一家單位預(yù)付了10萬,這個月這家單位給我們發(fā)了60000的貨。我就沖預(yù)付 借:庫存 貸:預(yù)付 (4萬對方也還沒退給我們,就讓他掛那里?)




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



foryou 追問
2024-07-17 16:47
小鎖老師 解答
2024-07-17 16:47
foryou 追問
2024-07-17 16:51
小鎖老師 解答
2024-07-17 16:53