老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答


進出口企業,進項稅額13%,退稅10%,進項稅額需要轉出嗎?用不用再增值稅主表做進項稅額轉出
答: 你好,要的,是要作進項稅額轉出的!
老師,你好。我們是外貿企業。6月在出口退稅類認證勾選了一張進項增值稅專用發票稅額2000元。現在7月份我們要申報退這筆稅。這筆稅目前在7月的增值稅報表中進項稅額轉出欄。7月應該還要對這筆稅進行什么處理嗎
答: 你好,你選擇的是退稅勾選,他在附表二二十六到28,還有35欄不是在進項轉出。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出)-出口抵減內銷產品應納稅額-減免稅款 %2b出口退稅 請問填報統計報表要填應交增值稅,但是上期有留抵的情況下,是不是也要計算在內 應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額 %2b上期留抵稅額-進項稅額轉出)-出口抵減內銷產品應納稅額-減免稅款 %2b出口退稅.
答: 你好!是的,你的理解很對 需要考慮上期留抵進項稅額的









粵公網安備 44030502000945號



6班 Ponyo 追問
2024-07-05 09:18
郭老師 解答
2024-07-05 09:19
6班 Ponyo 追問
2024-07-05 09:20
郭老師 解答
2024-07-05 09:20