

老師 上午好 我有一家小規(guī)模公司 去年為了不交企業(yè)所得稅 就多做了成本60萬 去年的利潤為負數(shù) 就申報啦 但差的這60的成本 票到現(xiàn)在到位了30萬 差30萬的票 這樣的情況 我該怎么辦 是在5.31日 前調(diào)整企業(yè)所得稅上繳稅費 還是讓老板繼續(xù)再開30萬的成本票 這樣操作對我有什么不利
答: 您好 如果可以的話 讓老板想辦法再開30萬的成本發(fā)票來 這樣就不要匯算清繳納稅調(diào)整 如果不開的來的話 要填匯算清繳申報表納稅調(diào)增 計算繳納企業(yè)所得稅
老師小企業(yè)會計準則,匯算清繳補繳企業(yè)所得稅計提是借:企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅繳納是借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
答: 企業(yè)所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納是借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好統(tǒng)計局有個火炬統(tǒng)計上邊有個要填21年全年實際上繳稅費總額是多少還有增值稅和企業(yè)所得稅分別是多少,這個需要在金蝶里看哪個科目
答: 你好,學員,這個看科目余額表應交稅費的明細,學員









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優(yōu)雅的柚子 追問
2024-05-26 09:33
bamboo老師 解答
2024-05-26 09:44