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﹏沫憶
于2024-05-21 13:49 發布 ??675次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-05-21 13:50
你好,是什么原因要轉出?稅務局同意你們這樣做嗎?一般的都是要去更正之前的申報表哦。
﹏沫憶 追問
2024-05-21 13:51
稅務局同意的,在2023年9月報表更改轉出
是稅務局說這個票不能用來抵稅
宋生老師 解答
2024-05-21 13:55
你好,你是因為什么?用于職工福利還是什么?、
2024-05-21 13:59
購買的原材料
2024-05-21 14:03
你好,你做鏡像轉出要在附表2鏡像轉出里面選擇對應的項目。也就是說要選擇是什么原因要轉出。你直接說個原材料沒有用,原材料本身可以不用轉出啊。
2024-05-21 14:05
嗯就是做進項轉出補繳納這個稅
2024-05-21 14:09
您好,那你直接填入其他里面就可以了。
2024-05-21 14:12
好的謝謝
2024-05-21 14:14
你好,不用客氣的了。
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我想問一下我要做進項稅轉出,2023年9月轉出2022年2的抵扣的發票,整個分錄是怎樣的呢
答: 你好,是什么原因要轉出? 稅務局同意你們這樣做嗎?一般的都是要去更正之前的申報表哦。
老師好,公司一部分是簡易計稅,需要做進項轉出,進項稅已經認證未抵扣,分錄怎么做?
答: 借:存貨,成本費用等科目 貸:應交稅費-增增值稅-進項稅轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅:已抵扣發票進項稅轉出,怎么寫分錄?
答: 好,借成本費用類科目帶進項稅額轉出。
老師,請問,我們單位之前已經抵扣過的發票,這個月 對方開給我們紅沖進項稅轉出了,那么我們在把這部分紅數入庫的時候,就跟這個月入庫的明細揉在一起入庫了,沖紅的是abcde這幾個明細,但是我們這個月入庫沒有這幾個明細,我就減少fghij這幾個明細的單價,然后入庫,這樣可以吧?
討論
進項稅轉出,抵扣后不需要交稅怎么做分錄
已經抵扣的進項稅轉出怎么做分錄?
已經抵扣的進項稅做進項稅轉出怎么做會計分錄
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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﹏沫憶 追問
2024-05-21 13:51
﹏沫憶 追問
2024-05-21 13:51
宋生老師 解答
2024-05-21 13:55
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2024-05-21 13:59
宋生老師 解答
2024-05-21 14:03
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宋生老師 解答
2024-05-21 14:09
﹏沫憶 追問
2024-05-21 14:12
宋生老師 解答
2024-05-21 14:14