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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-05-15 14:13

你好,還回來,要么拿發票報銷。

我要靠實力 追問

2024-05-15 14:15

如果其他應收賬款有余額的話需要怎么處理呢,掛個人就需要還回去,清零哇,然后如果是跨年在匯算清繳前我要怎么做賬務處理?

宋生老師 解答

2024-05-15 14:18

你好是的,還回去。這個是要做平的
如果是跨年在匯算清繳前我要怎么做賬務處理?你是發生了什么業務?

我要靠實力 追問

2024-05-15 14:21

如果是跨年在匯算清繳前我要怎么做賬務處理?你是發生了什么業務?
 比如是我公司法人領取了備用金,然后報銷這塊沒有做平,會不回涉及匯算的時候調增呢

宋生老師 解答

2024-05-15 14:25

你好這個不會,因為你這個是掛的其他應收款。

我要靠實力 追問

2024-05-15 14:26

那是不是就是可以一直掛賬,然后慢慢沖就是,匯算不影響?

宋生老師 解答

2024-05-15 14:27

你好是的。就是這樣子,但是有一點就是有的時候稅務局你長時間掛賬,他當你分紅讓你交個稅。

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相關問題討論
你好,還回來,要么拿發票報銷。
2024-05-15 14:13:09
你好,法人代表借備用金的賬務處理,給沖了,全部做成法人代表的工資。法人代表的個稅應該是他自己承擔,交個稅就不用上公司賬了。如果是還借備用金交,還是掛往來。
2025-01-07 14:52:50
您這個可以按照工會經費填寫《職工薪酬支出及納稅調整明細表》
2018-05-08 09:44:11
你好,會計上是正常賬務處理,真實的業務發生,可以進費用,但是匯算清繳是不能扣除的,因為稅法上憑票抵扣
2020-06-17 20:25:50
你好,匯算清繳中,有項資產減值備用金(麻煩提供一下圖片)
2022-05-06 10:15:03
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