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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-09 16:32

借銀行存款
貸,主營業務收入1000萬,
應交稅費應交增值稅銷項60萬
借銀行存款
貸,主營業務收入200萬,
應交稅費應交增值稅銷項12萬。

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借銀行存款 貸,主營業務收入1000萬, 應交稅費應交增值稅銷項60萬 借銀行存款 貸,主營業務收入200萬, 應交稅費應交增值稅銷項12萬。
2024-05-09 16:32:52
你好,是需要做這個業務的分錄嗎?
2022-04-02 19:25:41
申報流程 1. 登錄――核對日期(密碼1)――系統維護――納稅核定―――基本信息維護――輸入稅號――保存退出; 2. 重進軟件――系統維護――納稅核定――申報表選擇――選擇完保存顯示到主界面; 3. 數據傳輸――其他傳輸――設置通訊參數(只填寫注冊碼,選擇互聯網)――其他傳輸――字典信息下載――遠程――下載成功退到主界面; 4.系統維護――納稅核定――基本信息維護――查看下載信息是否正確; 5. 增值稅: (上網)――數據傳輸――其他傳輸――銷項發票下載――遠程――提示下載成功――確認退出――進項發票下載――遠程――提示下載成功――退出到主界面; 發票處理――銷項發票――普通發票數據錄入(a:想要錄入需先點擊增加;b:含稅銷售額指實際銷售額不包括作廢發票額;c:稅率一次只能選一種;d:發票份數指總份數包括作廢發票數)――可對其修改刪除――保存返回即可――銷項發票――無票銷售錄入――方法同普通發票――保存返回――進項發票―其他進項發票數據錄入――錄入方法同普通發票――保存退出――進項發票――貨物運輸發票數據錄入――錄入方法同普通發票――保存返回; 7. 報表填寫――增值稅――填寫各表(增值稅附表三和四由系統自動生成)――各表填寫完畢后一定要保存退出――數據審核――單擊審核――審核成功――確定返回到主界面; 8. 上網――數據傳輸――數據上報――生成數據――遠程上報――提示申報成功――確認返回到主界面; 9. 上網――數據傳輸――數據上報――申報情況反饋信息――查詢打印――選擇報表打印即可(A4)。
2020-01-09 10:20:06
換不了~~~~~~~~~~
2015-12-25 14:02:16
華立公司銷售給E公司舊設備一臺,該設備為增值稅轉型前購進,原值50萬元,已提折舊30萬元,新售價10.2萬元,網銀轉賬收取。開具普通發票,金額10萬元,稅率3%減按2%征收,稅額0.2 萬元。 根據題目,我們可以計算出該業務的會計分錄: 借:銀行存款 102000 貸:固定資產清理 70000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1020元 借:固定資產清理 70000 貸:固定資產 500000 貸:累計折舊 300000 借:固定資產清理 1020元 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1020元 借:固定資產清理 21846.15元 貸:營業外收入-處置非流動資產利得 21846.15元
2023-11-06 20:26:36
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