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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-05-08 14:11

借應付賬款暫估  貸以前年度損益調整  借以前年度損益調整  貸利潤分配未分配利潤

彩虹泡沫 追問

2024-05-08 14:17

這個應該在以前年度損益調整下設什么二級科目呢?

東老師 解答

2024-05-08 14:17

這個就是以前年度損益調整沒有二級科目

彩虹泡沫 追問

2024-05-08 16:23

以前年度的發票沒有入賬,現在才入賬的怎么做賬呢?

東老師 解答

2024-05-08 16:24

借以前年度損益調整  貸庫存現金  借利潤分配未分配利潤  貸以前年度損益調整

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借應付賬款暫估 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2024-05-08 14:11:16
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-03-16 10:07:17
你好,可以的,可以這么做的。
2024-05-20 17:03:29
你好!你如果想稅前扣除,就應該計入去年
2019-05-15 10:01:52
你好,暫估的成本是不是真是發生的?如果不能一一對上能不能解釋的清楚?2、如果每年匯算清繳申報之前未收到發票的話要做企業所得稅納稅調增
2023-12-27 15:40:26
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