

附加稅是按照減免前的增值稅費(fèi)繳納,還是按減免后的增值稅費(fèi)繳納?
答: 是按減免后的增值稅費(fèi)繳納
這個要怎么弄老師,我想問下小規(guī)模季度30萬內(nèi)是免增值稅的,如果超過了30萬就是全額繳納增值稅嗎?為什么可以填這個政策按0.3減0.2 小規(guī)模公司 1月到3月開發(fā)票金額是3,222,119.52 開的發(fā)票是免稅發(fā)票 收到發(fā)票金額是3511241.3 也是免稅的 已經(jīng)是超了
答: 您好,30萬內(nèi)不用交增值稅,開發(fā)票是開1%不是免稅,超過30萬是按1%交稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅普通發(fā)票,稅率欄寫的是免稅,還需要繳納稅點(diǎn)嗎?
答: 這個就不需要再體現(xiàn)稅費(fèi)了。
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費(fèi)為繳納,負(fù)數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
我公司準(zhǔn)備經(jīng)營農(nóng)膜,采購時廠家開的發(fā)票是免稅發(fā)票,我們在銷售時需要繳納增值稅嗎?法律依據(jù)是什么
A企業(yè)是免增值稅的企業(yè),它轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)還需要開票繳納增值稅等稅金不?如果是資產(chǎn)重組是不是不用繳納增值稅?況且轉(zhuǎn)讓也沒增值?







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檀 追問
2024-05-06 15:14
宋生老師 解答
2024-05-06 15:18
檀 追問
2024-05-06 15:33
宋生老師 解答
2024-05-06 15:38