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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-24 12:20

借原材料  450貸庫存現(xiàn)金450

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借原材料 450貸庫存現(xiàn)金450
2024-04-24 12:20:07
你好 借:在途物資,貸:庫存現(xiàn)金? 借:原材料,貸:在途物資
2023-06-07 19:45:30
學(xué)員你好,分錄如下 借*在途物資700 貸*庫存現(xiàn)金700 借*原材料15700 貸*在途物資15700
2022-05-22 14:45:03
借:原材料 貸:銀行存款
2023-11-20 19:12:38
材料驗(yàn)收入庫單的會(huì)計(jì)分錄做法取決于多種因素,如材料的來源、是否已支付貨款、是否已收到發(fā)票等。以下是一些常見情況的會(huì)計(jì)分錄示例: 當(dāng)貨款已支付,發(fā)票賬單已到,材料已驗(yàn)收入庫時(shí): 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 如果貨款尚未支付,發(fā)票賬單已到,材料已驗(yàn)收入庫時(shí): 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 如果貨款尚未支付,發(fā)票賬單未到,但材料已驗(yàn)收入庫時(shí): 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 在下月初,需要用紅字編制會(huì)計(jì)分錄沖回上述暫估應(yīng)付賬款,待收到發(fā)票后再按正常程序進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
2024-05-07 12:35:29
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