

去年我做了一筆暫估款,然后今天我勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)票用來沖抵暫估(勾選的這一部分發(fā)票作為不抵扣勾選),然后我在做分錄的時候 借:庫存商品、借:進(jìn)項(xiàng)稅 、貸:應(yīng)付賬款—公司,然后用結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品沖抵去年暫估的,那我的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么處理,怎么做賬,
答: 你好,你這個最后拿到發(fā)票了嗎?
借:應(yīng)付款(貸方余額)貸:銀存。 借庫存商品 /進(jìn)項(xiàng)稅 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
答: 同學(xué)你好不對 應(yīng)該是 借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,我在去年暫估了一個設(shè)備:借:庫存商品--設(shè)備 8849.56 貸:應(yīng)付賬款--暫估 8849.55 1月份回來需要做2筆分錄:1、借:庫存商品--設(shè)備 -8849.56 貸:應(yīng)付賬款--暫估 -8849.55 2、借:庫存商品--設(shè)備 8849.56 進(jìn)項(xiàng)稅額:1150.44 貸:應(yīng)付賬款--XX公司 10000 這么做對嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。









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2024-03-27 11:17
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