老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過12萬,應(yīng)交 問
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問
你好,只要這個(gè)新的公司和原來的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答


調(diào)賬后有一筆收入賬面上增加在以前年度了,現(xiàn)在面臨要更正增值稅申報(bào)表(要交稅和滯納金),但是企業(yè)想能不能不更正以前的的申報(bào)表,而是在現(xiàn)在申報(bào)表上面做一個(gè)未開票收入申報(bào),但是賬上這筆收入還是在以前年度,企業(yè)想就單單這筆業(yè)務(wù)用凈額法核算,說是用凈額法計(jì)算原本都不用交稅的,用凈額法的話把它放在現(xiàn)在申報(bào)是可以的?,這合理嗎?稅法上合法嗎?
答: 首先,關(guān)于未開票收入申報(bào),一般來說,企業(yè)在銷售商品或提供服務(wù)時(shí),如果已經(jīng)確認(rèn)了收入但尚未開具發(fā)票,確實(shí)可以在增值稅申報(bào)表中作為未開票收入進(jìn)行申報(bào)。但這并不意味著企業(yè)可以隨意調(diào)整收入歸屬的年度,以此來規(guī)避稅務(wù)責(zé)任。 其次,關(guān)于凈額法核算,這是一種特定的會(huì)計(jì)處理方法,其適用性需要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)模式和稅法規(guī)定來判斷。如果企業(yè)想要采用凈額法核算,必須確保其符合稅法規(guī)定的條件和限制,并且能夠得到稅務(wù)部門的認(rèn)可。 最后,從稅法的角度來看,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)情況,如實(shí)申報(bào)納稅。如果企業(yè)為了逃避稅務(wù)責(zé)任而故意調(diào)整收入歸屬年度或采用不當(dāng)?shù)暮怂惴椒?,這不僅是不道德的,更是違法的行為。一旦被稅務(wù)部門查處,企業(yè)將面臨嚴(yán)重的法律后果。
老師,24年賬上之前做少了收入,導(dǎo)致匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入跟增值稅的對(duì)不上,這個(gè)差額能調(diào)整到25年賬上嗎,要是補(bǔ)到24年的賬上就會(huì)要把第四季度的申報(bào)表更改,不想去更正24年的申報(bào),有什么辦法處理呢
答: 您好,不行的,增值稅和所得稅收入不一樣,會(huì)比對(duì)出來風(fēng)險(xiǎn)的,要更正24年4季度申報(bào)表,對(duì)比不一樣,查賬就不合算了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我想問一下,我們有三筆出口業(yè)務(wù),出口收入我們公司賬上都是12月份反應(yīng),但是稅局要求有兩筆收入的稅款要在10月申報(bào)期內(nèi)繳納,要求我們10月增值稅做更正申報(bào),那我這兩筆收入在12月反應(yīng)應(yīng)該可以吧?更正申報(bào)繳納的稅款也做在12月份這樣可以嗎?還有我12月納稅申報(bào)表上的收入是不是只增加一筆就可以了,剩余兩筆去更正申報(bào)時(shí)在改。
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 這樣可以





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