

老師,我們純出口企業(yè),2月出口退稅銷項(xiàng)普票0稅率開成13了,跨月3月紅沖了,能不交稅嗎?或者交了能退嗎?
答: 語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅率和出口退稅率相同,應(yīng)交稅費(fèi)下的進(jìn)項(xiàng)稅和出口退稅怎么做
答: 你好,你這個(gè)正常做就可以了呀。 如果你購(gòu)進(jìn)貨物,借,庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某出口型企業(yè)本年銷項(xiàng)稅120萬進(jìn)項(xiàng)稅100萬出口退稅15萬,問企業(yè)應(yīng)交增值稅是多少萬
答: 同學(xué),您好,應(yīng)納稅額是20萬元,出口退稅是需要提交相關(guān)資料去找稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的,跟當(dāng)期應(yīng)納增值稅不是可以互相抵扣的








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