

請(qǐng)問(wèn)下,我們公司和客戶簽了一個(gè)年度的框架合同,協(xié)議中寫(xiě)明次月結(jié)算上月,就是比如2月份會(huì)開(kāi)一月的發(fā)票,那我1月可以先把收入計(jì)提出來(lái)嗎,計(jì)提的收入需要交增值稅嗎,有哪條法律法規(guī)可以佐證嗎。
答: 這個(gè)沒(méi)必要,你可以直接2月份開(kāi)票確認(rèn)收入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下比如去年一年共計(jì)48萬(wàn)的發(fā)票這一個(gè)月內(nèi)開(kāi)完,是按合同計(jì)稅還是以開(kāi)票一季度內(nèi)計(jì)稅,也就是說(shuō)一年48萬(wàn)每月只有40000的收入,但是開(kāi)票是一次性開(kāi)的,這樣是不是要交增值稅
答: 你好;你是小規(guī)模還是一般納稅人的? 才好判斷的;? 你去年 一共產(chǎn)生了48萬(wàn)銷售額; 那你 是什么類型的合同才好判斷。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制在年底根據(jù)合同計(jì)提收入但并沒(méi)有開(kāi)票,是小規(guī)模納稅人,在交增值稅時(shí)是開(kāi)票后交稅,還是按計(jì)提收入交稅?
答: 那你后面開(kāi)票的時(shí)候,直接就是開(kāi)票銷售額增加,未開(kāi)票銷售額減少,總的銷售額不變的啊。就是現(xiàn)在沒(méi)有開(kāi)票,你就作為未開(kāi)票銷售額。





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