

老師 我目前在填一家合伙企業(yè) 填年度匯算申報(bào),其中里面有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損,比如 我填的是2023年的年度匯算申報(bào),那么 彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)該填什么,2022年利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)嗎
答: ??彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)該填22年匯算納稅調(diào)整后的金額
季報(bào)中的彌補(bǔ)以前年度虧損是填上年度5年內(nèi)的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損表中的數(shù)據(jù)嗎?彌補(bǔ)5年內(nèi)虧損,比如2022年有盈利,那可以彌補(bǔ)2017一2021年的虧損嗎?
答: 您好,是匯算清繳之后才可以彌補(bǔ)虧損
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)14000,所得稅350,表格中有減彌補(bǔ)以前年度虧損。這個(gè)是什么意思,比如前年虧損30000 可以填上去嗎,還是匯算時(shí)候填的
答: 可以的,如果前年虧損30000,可以在本年度申報(bào)時(shí),將前年虧損算作本年度所得稅減免項(xiàng)目,以減免本年度所得稅。比如本年度利潤(rùn)14000,所得稅350,那么前年虧損30000可以從本年度所得稅中減彌補(bǔ)。





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