

老師,請問我欠供貨商80101.69元,現在付款67533.49元,其它的差額屬于銷售折扣,現在我的憑證應該怎么出呀?中間12568.2元應該出什么科目?
答: 計入財務費用-折讓
老師,請問我欠供貨商80101.69元,現在付款67533.49元,其它的差額屬于銷售折扣,現在我的憑證應該怎么出呀?中間12568.2元應該出什么科目?謝謝
答: 你好,這個差額計入財務費用-折讓
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!請問應該支付給供應商的貨款,之前的會計計在其他應收款科目,現在公司支付給對方錢了,應該怎么做賬?我這樣做發現一個問題,借:其他應收款5000元,貸:銀行存款5000元。之前其他應收款科目余額為1萬元,現在再計入5000元,其他應收款余額有15000元了,這樣不是增加了應收款嗎?公司支付了應付的款項,按理說其他應收款科目是應該減少的
答: 您的理解對,支付供應商貨款時,應將其他應收款轉為應付賬款。所以,正確的分錄是:借:應付賬款 5000元,貸:銀行存款 5000元。這樣既能反映已支付款項,也能準確調整應收款和應付款項。





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