老師,我們今年匯算清繳納稅調增了85萬,等5月31號要 問
您好,你可以晚點再匯算清繳,或先不交稅,5月31收到發票再更正 答
老師好,我這樣作工資社保對嗎 問
你好,會計分錄是對的 答
老師,老板個人接到了一個項目,業主是個人,農村蓋房, 問
您好,是的,按合同來開 答
老師老師,請問一下,我們公司剛剛在統籌階段,現在股 問
您好,如果是出資,那么需要讓股東用自己的個人賬戶轉賬,而不能用公司的賬戶轉賬 答
7. 8.9三個小問怎么計算的 問
你好需要計算做好了給你 答


老師我想咨詢一下,12月底我開了一張發票3%的稅率金額102476元,計入的是制造費用,跨年繳稅時發現稅率開錯了,應該是9%的,導致我進項不能抵扣,繳納了增值稅,3%的屬于簡易計征的范圍,我這個月把這張發票紅沖,重新開具正確的發票,我這個賬上怎么做會計分錄呢
答: 你先把原先的那個發票做的賬做紅字,后面再重新做新的發票的賬
收到采購材料費紅沖增值稅專用紅沖發票,計入其他應收款的會計分錄
答: 會計分錄: 1. 應收票據:借:其他應收款 xx 元;貸:應交稅費-紅沖增值稅專用發票 xx 元; 2. 應付票據:借:應付票據 xx 元;貸:應付款-采購材料費 xx 元; 拓展知識:紅沖增值稅專用發票是指納稅人購買貨物、接受服務后,由稅務機關在財政、稅務機關系統中產生的稅務憑證,可作為納稅人減免應納稅款的依據,也是稅務機關收取稅款的憑證。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
原分錄為借:制造費用 應交稅費/應交增值稅/進項稅 貸:其他應付款,現想紅沖制造費用和其他應付款,并進項轉出,分錄怎么做
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!









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王璐璐老師 解答
2024-01-16 09:29
王璐璐老師 解答
2024-01-16 09:29
王璐璐老師 解答
2024-01-16 10:03