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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-13 11:30

利潤不一致的可以忽略一個是會計利潤,一個是稅法利潤

期待;未來 追問

2024-01-13 11:35

那我賬上多提的,多交的需要做沖回嗎,應(yīng)該怎么處理呢,

期待;未來 追問

2024-01-13 11:38

我現(xiàn)在賬上提了5萬,但是納稅申報表上加計扣除完應(yīng)納稅額是0

郭老師 解答

2024-01-13 11:46

你好,你沒有多交,你只是多計提了吧。借應(yīng)交稅費(fèi),貸,利潤分配,未分配利潤,跨年的。

期待;未來 追問

2024-01-13 13:30

對,只是計提了,也沒有跨年的

郭老師 解答

2024-01-13 13:33

那你哄出來就可以
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)

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利潤不一致的可以忽略一個是會計利潤,一個是稅法利潤
2024-01-13 11:30:39
你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
你好 你要填寫25%的,在A107010那邊填寫10%的
2022-01-09 20:57:37
同學(xué)你好 對的 減半征收是15%
2022-09-21 14:51:41
你好!所得稅是按季預(yù)繳,年終匯算清繳!以年報為準(zhǔn)!
2018-01-03 12:13:18
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