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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-01-13 08:45

您好
可以把您應(yīng)交稅費的科目余額表截圖一下嗎

陽光普照 追問

2024-01-13 08:53

老師麻煩一下幫我看一下,如何做會計分錄,謝謝!

bamboo老師 解答

2024-01-13 09:13

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額272666.61
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出19259.67
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅7178730.6
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額6924547.4
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅


請問您哪里體現(xiàn)了內(nèi)銷留抵稅金2.8萬元?

陽光普照 追問

2024-01-13 09:15

年底時采購發(fā)票認證了2.8萬元進項稅,庫存材料在倉庫

陽光普照 追問

2024-01-13 09:16

上面的進項稅中包含了2.8萬元稅金,如何做會計分錄

bamboo老師 解答

2024-01-13 09:23

根據(jù)您的科目余額 沒有留抵稅額的
貸方累計金額大于借方的

陽光普照 追問

2024-01-13 09:45

12月份申報表中的部分,老師幫我看一下,我不知如做做賬了

bamboo老師 解答

2024-01-13 09:47

您期末留抵稅額還有393112.56啊
但是您賬上的數(shù)據(jù)明顯不對啊
您賬上期初余額是正確的嗎 就是年初數(shù)

陽光普照 追問

2024-01-13 09:54

這個我也不知道,我這是剛接手5個月

bamboo老師 解答

2024-01-13 10:09

您這科目余額表的期末數(shù)跟申報表的本年累計根本就對不上
肯定以前年度一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過的
而且數(shù)據(jù)也對不上 您賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額是借方還是貸方

陽光普照 追問

2024-01-13 10:27

資產(chǎn)負債表上在貸方

bamboo老師 解答

2024-01-13 10:31

那就是應(yīng)該交稅
如果是留抵的話 是應(yīng)該余額在借方的
那你看下12月份的申報表跟賬上的期初余額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 可以把您應(yīng)交稅費的科目余額表截圖一下嗎
2024-01-13 08:45:26
對的是的是這么做。
2022-05-20 16:38:43
對的同學(xué),是這樣,一般轉(zhuǎn)出了也就是不符合了
2022-09-06 11:25:36
你好,你這個待抵扣是認證了嗎?
2022-05-05 09:42:50
你好,學(xué)員,實務(wù)中沒有轉(zhuǎn)出留抵進項稅額
2022-03-12 19:17:07
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