老師,我們今年匯算清繳納稅調增了85萬,等5月31號要 問
您好,你可以晚點再匯算清繳,或先不交稅,5月31收到發票再更正 答
老師好,我這樣作工資社保對嗎 問
你好,會計分錄是對的 答
老師,老板個人接到了一個項目,業主是個人,農村蓋房, 問
您好,是的,按合同來開 答
老師老師,請問一下,我們公司剛剛在統籌階段,現在股 問
您好,如果是出資,那么需要讓股東用自己的個人賬戶轉賬,而不能用公司的賬戶轉賬 答
7. 8.9三個小問怎么計算的 問
你好需要計算做好了給你 答
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老師好 2023年12月底開具的勞務發票,2024年1月再支付款項可以嗎?還有那些發票的成本我是計入2023年12月底?還是2024年1月呢?
我們2022年12月餐費是2023年1月付,但是員工承擔的部分是當月扣除,做賬全部做賬1月份了,這個月我們要把餐費調到本月來支付,怎么調賬呢?
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
2023年12月份記賬憑證少記100元的管理費用,借管理費用712 貸應付員工712,實際為812.這樣的科目在2024年1月怎么做調整,因為在2024年1月份按照實際812付的款





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