

?老師,公司項目人員去年年初借出15萬,用于項目備用金及招待費(fèi),只收到幾千元的發(fā)票,其余說是到夜總會等無法取得發(fā)票,這樣的情況是一直掛賬,還是做業(yè)務(wù)招待費(fèi),納稅調(diào)增。納稅調(diào)增金額大有風(fēng)險嗎?
答: 同學(xué)你好,調(diào)增是正常稅務(wù)處理,沒有很大風(fēng)險de
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增是不是調(diào)整的是管理費(fèi)用里的業(yè)務(wù)招待費(fèi),銷售費(fèi)里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不影響吧
答: 2個科目的都要調(diào)增的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,再請問一下,匯算清繳所得稅年報,銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)是43355元,管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)17049元,做納稅調(diào)增表時,是否將兩個部門的招待費(fèi)相加填入(三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出60404元(=43355+17049元)?
答: 是的對的,是這么做的










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