老師8月份收到的發票,已入賬,增值稅已抵扣,入賬時:借:開發成本 應交稅費—增值稅進項稅 貸:應付賬款 后發現發票的稅率與合同一至,開具了紅字發票,收到的紅字發票如何入賬呀。后又開具了一份下確的發票,因稅率不同,不知道如何做分錄

燕青
于2024-01-04 17:05 發布 ??423次瀏覽
- 送心意
王璐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-01-04 17:06
收到紅字發票把借:開發成本 應交稅費—增值稅進項稅 貸:應付賬款 分錄紅字做一遍就可以的哈 后面開了新的發票過來 再根據發票入賬
相關問題討論
你好,同學
老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
可以的,可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
你的會計處理沒有錯誤。出現明細賬進項稅額累計數和申報表累計數不一樣是正常情況,因為申報表反映的是實際申報數據,而明細賬是會計記賬數據。在這種情況下,你可以在申報時對該筆紅字發票進行相應的調整申報,使申報表數據與實際業務情況相符。同時,若后期對方未開具新的藍字發票,可暫不進行其他賬務處理,保持當前賬務狀態等待進一步業務發展。若后期對方又開具了新的藍字發票,再按照正常采購業務進行賬務處理。
2024-10-28 15:15:57
收到紅字發票把借:開發成本 應交稅費—增值稅進項稅 貸:應付賬款 分錄紅字做一遍就可以的哈 后面開了新的發票過來 再根據發票入賬
2024-01-04 17:06:09
這是沖的暫估,以前沒來票,現在來票了,沖暫估,同時記進項稅。
2019-11-25 16:10:08
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