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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-12-28 12:28

同學,你好
  
錯誤
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相關問題討論
同學,你好 ?? 錯誤 需要編制有關的抵消分錄
2023-12-28 12:28:40
同學,你好 答案是對的
2023-12-28 12:35:41
你好 這兩個都是會計主體阿,都是可以的
2023-03-07 08:12:42
清理殘值 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-增值稅-銷項 結轉清理余額 借:固定資產清理 貸:營業外收入/支出
2022-01-08 11:46:58
您好! 總部和分部若不是獨立的法人關系,即總公司和分公司的關系:總公司調撥固定資產,分公司用于自用,不作銷售處理,分公司作財務處理:借:固定資產(總公司賬上的原值)貸:其他應付款(差額)累計折舊(已提折舊)總公司作財務處理:借:其他應收款累計折舊貸:固定資產 總部和分部若是獨立的法人關系,即母子公司情況:總部調撥固定資產,應視同銷售處理,向分部開具發票,按規定計算增值稅等。
2017-06-09 13:35:27
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