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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-12-21 12:11

同學你好
簡易計稅不能抵扣的
這個對應的進項也得轉出
其他的進項和銷項都結轉到轉出未交增值稅

靜~sophia 追問

2023-12-21 12:13

老師,進項和銷項結轉到轉出未交增值稅,那年底轉出未交增值稅也有余額呢

樸老師 解答

2023-12-21 12:14

這個說明進項大于銷項

靜~sophia 追問

2023-12-21 12:17

老師,那到年底進項大于銷項,轉出未交增值稅是有余額的對嗎

樸老師 解答

2023-12-21 12:17

同學你好

這個是對的哦

靜~sophia 追問

2023-12-21 12:22

老師,那未交增值稅也有余額,到月底了怎么調整呢

靜~sophia 追問

2023-12-21 12:23

老師,是未交增值稅有余額,到年底了怎么調整,不是月底

樸老師 解答

2023-12-21 12:34

借方余額還是貸方余額

靜~sophia 追問

2023-12-21 12:42

老師,是未交增值稅的貸方余額,年底怎么調整呢,謝謝老師

樸老師 解答

2023-12-21 12:45

你這個要交稅的哦
次月繳稅了就沒有余額了

靜~sophia 追問

2023-12-21 12:47

老師,我是指的是未交增值稅賬務可能有錯誤,出現余額了,我月底用不用調整呢,謝謝

樸老師 解答

2023-12-21 12:50

要的
錯誤了肯定要調的
需要查詢明細
看看哪里不對

靜~sophia 追問

2023-12-21 12:57

老師,怎么調,做怎么樣的分錄,能把未交增值稅貸方的金額結轉為0

樸老師 解答

2023-12-21 13:03

需要查是哪里不對然后再看怎么做

靜~sophia 追問

2023-12-21 13:05

老師,那么簡易計稅,不計提,是不是年底也會有余額呢

樸老師 解答

2023-12-21 13:10

同學你好
還沒交就有余額

靜~sophia 追問

2023-12-21 13:11

老師,是內賬,未交增值稅余額是貸方,想調整0,怎么做分錄呢

樸老師 解答

2023-12-21 13:17

內賬不用做稅費呀
不用單獨做的

靜~sophia 追問

2023-12-21 13:18

老師,內賬為什么不用做稅費,我都做稅費了呢,謝謝老師

樸老師 解答

2023-12-21 13:21

內賬是做了給自己看的
只要把交的稅計入費用科目就可以
不用做應交稅費這個科目

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同學你好 簡易計稅不能抵扣的 這個對應的進項也得轉出 其他的進項和銷項都結轉到轉出未交增值稅
2023-12-21 12:11:01
同學, 你好,要的,一般納稅人還是要的,結轉到未交增值稅
2022-01-11 16:31:10
1.將轉出未交增值稅借方余額轉入應交稅費科目,會計分錄為:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 2.確認應交稅費的金額,會計分錄為:借:稅金及附加貸:應交稅費-應交增值稅(城建稅)貸:應交稅費-教育費附加貸:應交稅費-地方教育附加 3.繳納稅費時,會計分錄為:借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
2024-01-06 20:59:44
你好,對的是的是這么做的,也可以年末做這個。
2022-03-04 14:42:19
是的,應當對已交稅金、進項稅額和銷項稅額進行年度結轉。每年底,企業需要將當年交納的增值稅及其附加稅及營業稅,以及當年購買商品和提供服務所產生的進項稅額和銷項稅額,結轉到下一年納稅申報。
2023-03-12 12:45:30
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