老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過12萬(wàn),應(yīng)交 問
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問
你好,只要這個(gè)新的公司和原來的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答


我們公司現(xiàn)在就是當(dāng)月的那個(gè)進(jìn)項(xiàng),不是入了庫(kù)存商品之后,然后月底的時(shí)候就直接都結(jié)轉(zhuǎn)成那個(gè)營(yíng)業(yè)成本了。這樣的話,它不會(huì)影響那個(gè)增值稅,但是它會(huì)影響所得稅,然后就是當(dāng)期的話,你要結(jié)賬的成本多的話,他不就少交所得稅嗎?但是我們領(lǐng)導(dǎo)的意思,他說整體上來看還是沒有少交的,他就比方說這次買進(jìn)來十臺(tái),然后結(jié)轉(zhuǎn)了十臺(tái),但只賣出去一臺(tái),這樣的話,你是多結(jié)轉(zhuǎn)了,少交這個(gè)月少交所得稅了,但是如果下個(gè)季度的話啊,這再繼續(xù)賣的話,然后成本上個(gè)上個(gè)季度已經(jīng)結(jié)算完了,然后后期的話,你剩余的那個(gè)九臺(tái),然后再確認(rèn)收入,但是你就不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,他的意思就是整體上來看的話。還是沒有那個(gè),就是這個(gè)影響不到所得稅這種說法對(duì)嗎合理嗎
答: 實(shí)際現(xiàn)在是什么情況的?
我們公司現(xiàn)在就是當(dāng)月的那個(gè)進(jìn)項(xiàng),不是入了庫(kù)存商品之后,然后月底的時(shí)候就直接都結(jié)轉(zhuǎn)成那個(gè)營(yíng)業(yè)成本了。這樣的話,它不會(huì)影響那個(gè)增值稅,但是它會(huì)影響所得稅,然后就是當(dāng)期的話,你要結(jié)賬的成本多的話,他不就少交所得稅嗎?但是我們領(lǐng)導(dǎo)的意思,他說整體上來看還是沒有少交的,他就比方說這次買進(jìn)來十臺(tái),然后結(jié)轉(zhuǎn)了十臺(tái),但只賣出去一臺(tái),這樣的話,你是多結(jié)轉(zhuǎn)了,少交這個(gè)月少交所得稅了,但是如果下個(gè)季度的話啊,這再繼續(xù)賣的話,然后成本上個(gè)上個(gè)季度已經(jīng)結(jié)算完了,然后后期的話,你剩余的那個(gè)九臺(tái),然后再確認(rèn)收入,但是你就不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,他的意思就是整體上來看的話。還是沒有那個(gè),就是這個(gè)影響不到所得稅這種說法對(duì)嗎合理嗎老師:你的領(lǐng)導(dǎo)提出的觀點(diǎn),在一定程度上是合理的,主要取決于庫(kù)存商品的成本計(jì)量方式和收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn)。在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理過程中,采用存貨的成本與收入的匹配原則,即銷售多少商品,就應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)多少成本到營(yíng)業(yè)成本中去。如果你們公司月底直接將全部進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)成本,實(shí)際上是在提前確認(rèn)了成本,這可能導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用的減少。如果當(dāng)月實(shí)際只賣出去了一臺(tái),那么按照正確的成本計(jì)量原則,只能將賣出去的這一臺(tái)商品對(duì)應(yīng)的成本轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)
答: 你好,稍等我這邊找下政策依據(jù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
成本計(jì)算這一塊的,就是比如我六月份,我六月份買了那個(gè)那個(gè)熱水器,然后當(dāng)時(shí)入庫(kù)的那個(gè)成本,入庫(kù)成本的時(shí)候給他重復(fù)了,也就是本也就是把那個(gè)數(shù)量是兩臺(tái)的兩臺(tái)數(shù)量是2100,然后當(dāng)時(shí)就入錯(cuò)了,把他們那個(gè)成本的含稅金額入成了4200。然后,然后這個(gè)月的時(shí)候付款給那個(gè)對(duì)方的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)之前季節(jié)那個(gè)成本就相當(dāng)于多記了一多,記記重了,也就是出庫(kù)的時(shí)候,出庫(kù)的時(shí)候的那個(gè)應(yīng)付賬款那個(gè)金額,他就是也就是重復(fù)了,現(xiàn)在是八月份來的,然后我要把這個(gè)成本的話,也就是他的這個(gè)應(yīng)付款實(shí),他系統(tǒng)后來就直接生成了4200,實(shí)際上只只付給對(duì)方是2100,這樣子的話,這個(gè)賬該怎么處理?
答: 你好,記重復(fù)入賬的,你就把這個(gè)憑證紅沖了后再做一個(gè)正確金額的就好了





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