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送心意

小軒老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-12-08 15:10

沖紅銷項的分錄:
借:主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應收賬款等科目
留抵稅額的分錄:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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沖紅銷項的分錄: 借:主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應收賬款等科目 留抵稅額的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2023-12-08 15:10:35
你好; 你在月末分別做 紅沖分錄。 然后去結轉 所有明細科目即可 ; 比如 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2022-01-05 10:54:23
借、應付賬款、 貸、庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2025-03-04 13:04:40
退的稅款就是借銀行存款貸未交增值稅。
2023-11-03 09:49:54
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2024-06-18 15:33:36
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