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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-11-28 11:13

您好, 把去年的分錄做負數(shù)就可以了

我只愛學習 追問

2023-11-28 11:19

是不是收到負數(shù)發(fā)票 就是 借:-其他應付款 貸-銀行存款 那重新收到新的票怎么處理 吆重新計入成本嘛

劉艷紅老師 解答

2023-11-28 11:30

借:-其他應付款 借銀行存款

我只愛學習 追問

2023-11-28 11:41

那他重新開了發(fā)票過來 我怎么做呢 我之前已經做了成本了 現(xiàn)在是成本要少一點了

劉艷紅老師 解答

2023-11-28 11:43

你去年是計入費用了吧

我只愛學習 追問

2023-11-28 12:20

嗯 現(xiàn)在紅沖以后要開個新的金額過來

劉艷紅老師 解答

2023-11-28 12:21

借:以前年度損益調整- 
借:銀行存款+

我只愛學習 追問

2023-11-28 12:22

如果沒有做以前年度損益調整 怎么做科目

劉艷紅老師 解答

2023-11-28 12:34

你前面入的是費用,所以要沖以前年度損益

我只愛學習 追問

2023-11-28 12:36

比如我之前是20000 現(xiàn)在發(fā)票是18000 然后我就是做借以前年度損益-2000 借銀行存款2000?

劉艷紅老師 解答

2023-11-28 12:37

是的,就是你說的這樣的

我只愛學習 追問

2023-11-28 12:38

但是之前這2000的差額他今年退了 我就做了銀行存款2000 帶其他應付款

劉艷紅老師 解答

2023-11-28 12:41

你是想把其他應付款也沖掉,是吧

我只愛學習 追問

2023-11-28 12:44

是的 我是之前做了這筆分錄了

劉艷紅老師 解答

2023-11-28 12:47

那你分兩筆沖就可以了

我只愛學習 追問

2023-11-28 13:46

那老師可以給說下完整的分錄嘛

劉艷紅老師 解答

2023-11-28 13:51

你直接沖一筆就可以了,為什么要沖兩筆了,其他應付款已經平了呀

我只愛學習 追問

2023-11-28 14:09

但是老師 之前比如退回的額2000我是直接計入其他應付款的 沒有做增值稅 但是現(xiàn)在發(fā)票少了 我進項稅也少了 按個憑證需要改動嗎

劉艷紅老師 解答

2023-11-28 14:09

不用呀,沖銀行存款就可以了

我只愛學習 追問

2023-11-28 14:15

那我現(xiàn)在收到比如這18000的發(fā)票 我就做以前年度損益(20000-18000差額)借銀行存款(20000-180000差額)嘛 我之前退的差額我已經做了銀行存款2000 貸其他應付款 這樣的銀行存款是不是不對

劉艷紅老師 解答

2023-11-28 14:18

其他應付款,前面付了就平掉了

劉艷紅老師 解答

2023-11-28 14:18

你直接沖銀行存款就可以了

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相關問題討論
您好, 把去年的分錄做負數(shù)就可以了
2023-11-28 11:13:20
你好,去年做了管理費用福利費嗎?
2023-11-08 10:32:34
新年好,今年紅沖發(fā)票 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
2023-01-29 10:40:14
這個問題也很常見,去年的發(fā)票需要先沖銷,然后今年開具一張新的發(fā)票,記入本年度的營業(yè)外收入。對于會計憑證,可以借:去年發(fā)票和本年發(fā)票,貸:應收賬款。
2023-03-22 14:34:03
您好,您用以前年度損益調整,不影響當期利潤
2022-04-14 19:08:57
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